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中共臺前縣委審計委員會辦公室、臺前縣審計局關(guān)于共青團臺前縣委2017至2019年度財政收支審計結(jié)果公告

來源:縣政府辦2021-01-04
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(二O二O年十二月公告)

2020年第11號


根據(jù)《中華人民共和國審計法》第十六條的規(guī)定,中共臺前縣委審計委員會辦公室、臺前縣審計局派出審計組,自于2020年11月16日至12月10日,對共青團臺前縣委(以下簡稱團縣委)2017至2019年度財政收支情況進(jìn)行了審計,F(xiàn)將審計結(jié)果公告如下:

一、被審計單位基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置及人員情況

團縣委主要職責(zé)是領(lǐng)導(dǎo)全縣的共青團工作;負(fù)責(zé)全縣團的組織建設(shè),積極創(chuàng)新基層組織制度,協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團干部;參與制訂青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策,對青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)建設(shè)和青少年讀物發(fā)行等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理等。

單位行政編制5名,實有人員4人。

(二)財政收支情況

團縣委2017年期初余額27003.73元,2017至2019年度收入1123592.52元,2017至2019年支出1013831.77元,2019年期末余額136764.48元。

二、審計評價意見

審計結(jié)果表明,團縣委提供的2017至2019年度賬簿、憑證、電子數(shù)據(jù)等資料,基本真實地反映了單位財政收支情況,財務(wù)活動基本遵守了有關(guān)財經(jīng)法規(guī)。但也存在收繳團費未按規(guī)定存入銀行、無公函列支公務(wù)接招費等問題。

三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)已收繳團費未按規(guī)定存入銀行36514.20元

(二)團費收繳不及時14358.2元

(三)無公函列支公務(wù)接招費5000元

(四)專項資金使用不規(guī)范16273.40元

(五)未執(zhí)行差旅審批制度報銷差旅費7007.00元

(六)超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金8895.00元

(七)原始憑證不合規(guī)28671.50元。

四、審計處理情況和建議

針對上述審計發(fā)現(xiàn)的問題,臺前縣審計局已依法出具審計報告,并提出了處理意見和整改建議,團縣委積極整改。對已收繳團費未按規(guī)定存入銀行36514.20元的問題,要求團縣委將已收繳的團費及時存入規(guī)定的銀行賬戶;對團費收繳不及時14358.2元的問題,要求團縣委按照《關(guān)于中國共產(chǎn)主義青年團團費收繳、使用和管理的規(guī)定》收繳團費;對無公函列支公務(wù)接招費5000.00元的問題,要求團縣委厲行節(jié)約,減少不必要的公務(wù)接待,切實壓縮公務(wù)接待費支出;對專項資金使用不規(guī)范16273.40元的問題,要求團縣委嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金;對未執(zhí)行差旅審批制度報銷差旅費7007.00元的問題,要求建立健全公務(wù)出差審批制度,嚴(yán)格履行出差審批手續(xù);對超出規(guī)定范圍和限額使用現(xiàn)金8895元的問題,要求團縣委在發(fā)生經(jīng)濟事項時,嚴(yán)格按照規(guī)定途徑支付;對原始憑證不合規(guī)28671.50元的問題,要求團縣委按照《中華人民共和國會計法》的要求對原始憑證進(jìn)行填制、審核。

五、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

針對上述審計發(fā)現(xiàn)的問題,團縣委高度重視,專門召開審計整改會議,安排部署整改工作。目前,團縣委對提出的審計意見正在整改中。具體整改結(jié)果由團縣委適時向社會公告。

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